Objednávka č. 005/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/2024
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH.
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/24/0001 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 162,41 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0011 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 123,66 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0020 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 108,92 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0026 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 105,16 € | 13.03.2024 | 16.03.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0030 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 198,85 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0034 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 49,32 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0040 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 187,48 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0050 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 208,44 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0059 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 42,73 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0063 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 183,36 € | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0072 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 207,73 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0078 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 143,53 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0089 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 7,16 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0090 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 121,12 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0101 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 57,97 € | 04.09.2024 | 13.09.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0109 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 182,25 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0123 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 25,56 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0124 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 228,48 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0130 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 99,87 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0139 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 128,15 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0143 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 103,87 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0157 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 181,86 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0161 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 57,32 € | 17.12.2024 | 21.12.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/24/0162 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 124,46 € | 17.12.2024 | 21.12.2024 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |