Objednávka č. 004/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 004/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/19/0004 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 97,14 € 10.01.2019 22.01.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0034 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 80,98 € 27.02.2019 02.03.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0069 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 67,80 € 29.03.2019 10.04.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0121 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 130,07 € 21.05.2019 29.05.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0168 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 105,79 € 17.06.2019 26.06.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0258 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 128,42 € 03.10.2019 17.10.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0296 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 138,68 € 19.11.2019 29.11.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0338 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 101,11 € 16.12.2019 24.12.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť