Faktúra č. DFS/21/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, uteráky
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 1 304,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2021 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota bez DPH 1200€. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRAKTIK Ing. D.Migra 17702097 0,00 € 08.11.2021 08.11.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť