Faktúra č. DFS/21/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava výlet Domaša Dobrá
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2021 Objednávame si u vás prepravu autobusom v termíne 1.7.2021, odchod 9,30 hod ul.J.Kráľa 955 Vranov nad Topľou smer Domaša Dobrá a späť. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 100€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Migaľ 33275441 0,00 € 09.06.2021 10.06.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť