Faktúra č. DFS/18/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: štrudľa
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2018 Objednávame si u Vás: štrúdľa - 83ks Odhadovaná hodnota s DPH: 83€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ferdinand Eštok-Pekáreň Marionet 17295785 0,00 € 17.12.2018 18.12.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť