Faktúra č. DFS/18/0023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Frapek s.r.o.
- IČO: 45347557
- Adresa: Slanská 176, 09412 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny DOD
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 23,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2018
- Dátum zverejnenia: 23.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03220000-9 v celkovej predpokladanej hodnote 4900 Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |