Faktúra č. DFS/13/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/13/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: uteráky, osušky
  • Dátum doručenia: 10.09.2013
  • Celková hodnota: 1 311,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2013
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2013 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu (uteráky,osušky,obrus...). Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:2000 EUR. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Praktik Textil s.r.o. 44491191 0,00 € 09.09.2013 11.09.2013 Mária Vancáková Objednávka
Tlačiť