Faktúra č. DFP/26/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.09.2026
  • Celková hodnota: 199,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/2026
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/2026 Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 0,00 € 18.09.2026 22.09.2026 Objednávka
Tlačiť