Faktúra č. DFP/26/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: servitky, sviece, šifón
  • Dátum doručenia: 08.09.2026
  • Celková hodnota: 310,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 320eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Eva Lörincová - KASTEX 41546288 0,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť