Faktúra č. DFP/26/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0047
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia RP, výmena batérií
- Dátum doručenia: 09.04.2026
- Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2026
- Dátum zverejnenia: 14.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2026 | Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu na rok 2026. Odhadovaná hodnota plnenia 1000 € s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |