Faktúra č. DFP/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 17.03.2026
  • Celková hodnota: 1 613,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2026
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2026 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť