Faktúra č. DFP/26/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.01.2026
  • Celková hodnota: 108,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/2026
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2026 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť