Faktúra č. DFP/26/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetika
  • Dátum doručenia: 16.01.2026
  • Celková hodnota: 61,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2026 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu na rok 2026. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť