Faktúra č. DFP/25/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.12.2025
  • Celková hodnota: 166,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 0,00 € 17.01.2025 23.01.2025 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť