Faktúra č. DFP/25/0130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 04.11.2025
  • Celková hodnota: 142,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2025
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2025 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o. 52447278 0,00 € 17.01.2025 23.01.2025 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť