Faktúra č. DFP/25/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 708,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť