Faktúra č. DFP/25/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 166,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť