Faktúra č. DFP/25/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 1 188,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/2025 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 0,00 € 28.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť