Faktúra č. DFP/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 161,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť