Faktúra č. DFP/25/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lôístky
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 386,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 029/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
029/2025 Objednávame si u Vás: tlačivá stravné lístky. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 0,00 € 05.02.2025 07.02.2025 Objednávka
Tlačiť