Faktúra č. DFP/24/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy. bavlnené pulirky
  • Dátum doručenia: 17.09.2024
  • Celková hodnota: 442,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (pulirky, obrusy). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400e Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HRD Slovakia s.r.o. 46611046 0,00 € 16.09.2024 17.09.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť