Faktúra č. DFP/24/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 113,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť