Faktúra č. DFP/24/0049
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0049
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 581,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2024
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012/2024 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO | 34331956 | 0,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |