Faktúra č. DFP/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 168,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2022 Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 0,00 € 10.01.2022 12.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť