Faktúra č. DFP/21/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota: 173,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/2021 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800,00 bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 0,00 € 15.10.2021 18.10.2021 Objednávka
099/2021 Objednávame si u Vás reklamné predmety v celkovej predpokladanej hodnote 800eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 0,00 € 15.10.2021 18.10.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť