Faktúra č. DFP/21/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 27.05.2021
  • Celková hodnota: 386,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 037/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037/2021 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 2000eur S DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť