Faktúra č. DFP/20/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobily
  • Dátum doručenia: 11.01.2021
  • Celková hodnota: 196,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť