Faktúra č. DFP/20/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 147,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2020
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky:CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPHCPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPHCPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPHCPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPHCPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298500 - 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť