Faktúra č. DFP/19/0352
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0352
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 29,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky:CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPHCPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPHCPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPHCPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPHCPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298500 - 2 | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |