Faktúra č. DFP/19/0326

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 389,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2019 Objednávame si u Vás fén 2x, žehlička 2x, konická kulma 1x, klasické nožnice 1x, efilačné nožnice 1x v celkovej predpokladanej hodnote 500€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 09.12.2019 10.12.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť