Faktúra č. DFP/19/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: FEGA FOOD, s.r.o.
- IČO: 50697625
- Adresa: Ploské 158, Ploské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0265
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 245,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2019
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky; CPV 15112000-6 v celkovej hodnote do 4500€ bez DPH a CPV 15555000-3 do 500€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fega Frost s.r.o. | 36475939 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |