Faktúra č. DFP/19/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: krabice CV
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2019 Objednávame si u Vás: kart.krabice podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 400€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Výroba obalov, Ing.Jaroslav Kira 34820353 0,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Objednávka
Tlačiť