Faktúra č. DFP/19/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 287,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2019 Objednávame si u Vás: tovar podla výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 650€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bc.Katarína Molnárová -Perlacosmetic 41092872 0,00 € 18.01.2019 19.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť