Faktúra č. DFP/19/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 214,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu: CPV 15431100-9-hodnota do 1200€ bez DPH CPV 15332200-6-hodnota do 1200€ bez DPH CPV 15842200-4-hodnota do 1200€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť