Faktúra č. DFP/19/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žaluzií
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 254,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/2019 Objednávame si u Vás: dodávku a montáž vertikálnej žalúzie a dodávku sieťoviny na okná. Odhadovaná hodnota bez DPH 254€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 0,00 € 30.05.2019 01.06.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť