Faktúra č. DFP/19/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar Oáza
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2010
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť