Faktúra č. DFP/19/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 448,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť