Faktúra č. DFP/19/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: servis vyťahov 1. Q 2019
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 37,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2010
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť