Faktúra č. DFP/19/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobily
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 221,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť