Faktúra č. DFP/19/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava auta VT342BF
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 174,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2019 Objednávame si u Vás: výmena trubiek paliva v mot. priestore, čistenie agregátu VT 342BF. Odhadovaná hodnota s DPH 170€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 0,00 € 12.02.2019 13.02.2019 Objednávka
Tlačiť