Faktúra č. DFP/19/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 254,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť