Faktúra č. DFP/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobil
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 228,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť