Faktúra č. DFP/18/0341

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0341
  • Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky, výmena pneumatik
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 283,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2018 Objednávame si u Vás: zimné pneumatiky Continental 195x65-4ks Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 260€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 0,00 € 14.11.2018 17.11.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť