Faktúra č. DFP/18/0332

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2018
  • Celková hodnota: 89,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť