Faktúra č. DFP/18/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.08.2018
  • Celková hodnota: 13,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2008
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť