Faktúra č. DFP/18/0202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 64,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2018
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť