Faktúra č. DFP/18/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: stropné kazety - výmena
  • Dátum doručenia: 19.06.2018
  • Celková hodnota: 29,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky 2018. Odhadovaná suma bez DPH 500 eur Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 0,00 € 08.01.2018 12.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť