Faktúra č. DFP/18/0185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál, nožnice na konáre
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 68,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť