Faktúra č. DFP/18/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 239,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky:CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPHCPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPHCPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPHCPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPHCPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298500 - 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť