Faktúra č. DFP/18/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť